Hvad er IRS's Standard Mileage Rates?
How The Wealthy Hide Billions Using Tax Havens
Indholdsfortegnelse:
Når du bruger din bil til erhvervslivet, giver IRS dig mulighed for at fratrække denne udgift fra din skattepligtige indkomst.
Du vil specificere dine fradrag ved hjælp af Form 2106 (Employee Business Expenses), hvis din arbejdsgiver delvist refunderede dig for udgifter. Hvis din arbejdsgiver slet ikke har refunderet, bruger du Form 2106-EZ (ikke-refunderet personaleudgifter) for at gøre krav på dine omkostninger. Hvis du er selvstændig eller arbejder som en entreprenør, skal du gøre krav på udgifter på skema C. Hvis du indlæser dine skatter online, spørger skatudbyderen om din kilometertal under interviewprocessen og beregner fradrag for dig.
Standardkalometeret fradrag er den mest enkle måde at beregne din kørsel på. Du skal spore din forretningsmæssig kilometertal med en log- eller smartphone-app, men det er nemt at finde ud af dit fradrag: Du multiplicerer blot med IRS 'tilladte sats.
Du har også mulighed for at spore og fratrække de faktiske udgifter, du pådrager dig, når du bruger dit køretøj.
Som en tommelfingerregel, overvej ikke engang at bruge de faktiske omkostninger, hvis du bruger dit køretøj mindre end 50% af tidspunktet for erhvervslivet. Standardkilometerindholdet holder tingene simple, så længe du holder styr på alle dine miles.
Standard kilometertal fradragsrenter
Med standardkilometermetoden afhænger fradraget af, hvordan du brugte dit køretøj. Per IRS er satser:
2016 skatteår | 2017 skatteår | 2018 skatteår | |
---|---|---|---|
Business miles | 54 cent / mile | 53,5 cent / mile | 54,5 cent / mile |
Medicinsk og bevægende miles | 19 cent / mile | 17 cent / mile | 18 cent / mile |
Velgørende miles | 14 cent / mile | 14 cent / mile | 14 cent / mile |
Pendling til arbejde betragtes ikke som en fradragsberettigede udgift.
Nogle mennesker kan ikke bruge standardkilometerraterne - for eksempel dem, der brugte en arbejdsgiver-leveret bil eller som racked kilometerlængden som en limousin eller taxachauffør. Du kan ikke bruge standardkørslen, hvis du brugte fem eller flere køretøjer samtidigt, hvilket gør dig til en flådeejer og ikke kvalificeret.
Og du kan ikke bruge standardkursomkostningerne, hvis du brugte den faktiske udgiftsmetode i det foregående år.
Faktisk kilometertal metode
Hvis mere end halvdelen af din kørsel sidste år var for erhvervslivet, vil du måske overveje at bruge den faktiske udgiftsmetode. Det kan du gøre, når du holder øje med alle de tilladte omkostninger i forbindelse med brugen af din bil.
Hvis du vælger at fradrage faktiske udgifter, kan du inkludere de forretningsmæssige dele af dit køretøjs omkostninger i forbindelse med:
- Afskrivninger
- Licenser
- Leasing betalinger
- Registreringsgebyrer
- Gas og olie
- Forsikring
- Reparationer
- Garage leje
- Dæk
- Vejafgifter
- Parkering gebyrer
§ 179
Fordi køretøjsafskrivninger er størst i det første år, vil du gerne give afsnittet 179 fradrag alvorlig overvejelse, hvis du har købt et nyt køretøj til brug i din virksomhed. Afsnit 179-fradrag, en særlig regel, der skal hjælpe små virksomheder, gælder kun for et aktivs første anvendelsesår. Der er andre detaljerede begrænsninger på fradrag, som du kan læse om på IRS hjemmeside.
Ingen bonusafskrivninger, en særlig afskrivningsgodtgørelse, træder i kraft i år.
Sporing af din kilometertal
For at få mest muligt ud af kilometerafdraget skal du holde styr på dine miles. Der er mange måder at gøre dette på. Noget så simpelt som at holde en pen og papir i handskerummet kan være tilstrækkeligt, men en hurtig tur til Google eller App Store vil afsløre en række online værktøjer, apps og endda bilsporere, der kan strømline tingene. Ligegyldigt hvordan du gør det, gør det. IRS kan kræve, at du producerer dine optegnelser, hvis du er revideret.
Dette indlæg blev opdateret den 27. januar 2017.